Emigratie en freelance werk

Wie nog nooit iets te maken heeft gehad met freelance werk of freelancers zal hier niet zo snel aan denken bij emigratie maar het is juist de beste oplossing om bij wijze van spreken je baan mee te nemen met je emigratie. Denk jij dat jouw werk niet gedaan kan worden als freelancer? Dan moet je nu zeker verder lezen want je zal je verbazen.

Bij freelance werk denkt men vaak aan zzp-ers en éénmansbedrijfjes en dat is ook helemaal waar. Als freelancer stel je je beschikbaar voor het werk waar je goed in bent en dat voor een uurtarief als zijnde een onderneming. Bedrijven kunnen je in huren voor enkele uren per dag maar ook voor langere tijd en soms zelfs voor jaren.

Als je als freelancer wilt werken vanuit het buitenland moet je dus iets kunnen doen dat je vanuit huis kan doen.  Als je dus een loodgieter, timmerman of automonteur bent wordt het dus erg lastig om dit van huis uit te doen.  Deze mensen kunnen wel heel iets anders met internetmarketing doen.

Emigratie en freelance werkAls freelancer in het buitenland moet je wel vooraf goed je zaken regelen in Nederland om als freelancer in Nederland te kunnen werken. Natuurlijk ben je niet verplicht om alleen maar freelance werk te doen in Nederland als je daar je papieren voor regelt maar je kan het eigenlijk voor heel veel verschillende landen doen. Voor elk land gelden er verschillende regels en wetten dus die moet je dan wel goed uitzoeken voor je er aan begint.

Als je nu voor een baas werkt en je zou je werk thuis kunnen doen dan kan je eens praten met je baas en vragen of hij je werk zal bieden en wat hij voor eisen zal stellen aan een freelancer.

Wat moet een freelancer regelen in Nederland

Als je als freelancer werkt voor Nederlanders ondernemers dan willen zij een bepaalde zekerheid dat je het werk legaal doet en dat zij geen problemen zullen krijgen met bijvoorbeeld de belastingdienst. Waar heb jezelf met een andere belastingstelsel te maken in het land waar je wilt gaan wonen maar daar hebben de Nederlandse ondernemingen geen boodschap aan. Zij hebben hun plichten in Nederland en willen daar zo goed mogelijk aan voldoen.

Voordat je gaat emigreren moet je de volgende zaken regelen:

  • Een BTW-nummer
  • Een VAR verklaring
  • Inschrijving KVK

Vooral het BTW-nummer en de VAR verklaring zijn erg belangrijk voor de Nederlandse ondernemers die werk bieden aan freelancers. Het BTW-nummer is een bewijs dat je belasting betaald in Nederland en stelt niet zo veel voor als je niet zo veel verdiend. Zorg wel dat je netjes de belasting betaald om problemen te voorkomen.

De VAR-verklaring, verklaring arbeidsrelatie, geeft de ondernemer de zekerheid dat je betrouwbaar bent en tegenwoordig kan men bijna niet meer zonder deze verklaring.

Over inschrijving bij de kamer van koophandel verschillende de meningen heel erg. Je bent niet verplicht je in te schrijven maar veel bedrijven vinden dit erg belangrijk omdat dit aangeeft dat je professioneel bent. Eigenlijk is dat dus helemaal niet waar. Iemand met een kvk-nummer hoeft helemaal niet professioneler te zijn dan iemand zonder kvk-nummer. Het probleem is dat de opdrachtgevers het wensen dus je kan maar beter zorgen dat je het hebt.

Freelance werk vanuit het buiten en de belastingdienst in Nederland

Dit zal voor heel veel mensen heel erg belangrijk zijn van de belastingdienst kan het niet leuker maken maar emigratie weer wel.  Als je in het buitenland werkt voor een baas in Nederland en je levert een dienst en geen product dan zal je dus geen sociale premies betalen, tenzij je dat graag wilt. Dat  kan al een voordeel zijn maar het nadeel is dan ook dat je geen gebruik kan maken van de sociale voorzieningen in Nederland.

Als je een dienst verricht vanuit het buitenland dan hoef je eigenlijk alleen maar inkomstenbelasting en sociale premies te betalen in het land waar je woont en dus eigenlijk werkt. Als je dan in een land gaat wonen waar de inkomstenbelasting veel gunstiger is dan kan je daar nog eens heel veel geld mee besparen.  Als je slim bent en meer wilt genieten van je emigratie kan je er dus juist voor kiezen om minder te werken.

Als je door middel van internetmarketing geld verdient door producten, fysieke en digitale producten, te verkopen dan ben je wel belastingplichtig in Nederland. Je moet dan de BTW overdragen.

Soorten freelance werk

Uiteraard zal je je nu afvragen wat voor werk je allemaal kunt doen als freelancer en het antwoord is heel simpel, alles. Je kan werkelijk elk soort werk doen als freelancer, of dat bedrijven je als freelancer voor elk soort werk zullen aannemen is een andere vraag. Dus laat dat duidelijk zijn.

Nu is de vraag welk freelance werk je kan doen na emigratie, en ook die vraag is eigenlijk heel simpel want al het werk dat je op een computer of telefonisch kan doen is geschikt voor freelance werk. Het enige werk dat je niet kan doen zijn de fysieke arbeid als verbouwen, repareren in huis, tuinieren en dergelijke. Wie goed is in een fysieke baan kan zijn of haar kennis wel gebruiken voor internetmarketing en zelfs workshops geven of cursussen verkopen.

Enkele veel voorkomend freelance werk

En dit zijn er nog maar een paar. Voor telefonisch werk zijn er ook verschillende mogelijkheden als afspraken maken, telefoon beantwoorden voor een bedrijf in lunchpauze of op gesloten dagen de telefoon beantwoorden en natuurlijk is telemarketing een oplossing maar wordt meestal niet als freelance werk gedaan.

53 Reacties op Emigratie en freelance werk

  • Helice schreef:

    Hallo emigreren.nu,

    Ik ben masseuse en zou graag in verschillende landen mijn geld verdienen met masseren. Denk aan retraite- en yogacentra, cruiseschepen etc. Ook wil ik emigreren naar Frankrijk en in de zomer als ZZP’er massages aanbieden voor toeristen. Ik heb al veel gelezen over emigratie en belastingaangifte, maar niet hoe het werkt als je in verschillende landen werkzaam bent. Kunt u me daar informatie over geven? Alvast bedankt!

    Helice

    • Eigenlijk is het vrij simpel maar er zijn nieuwe wetten in de maak die het moeilijker kunnen maken maar misschien niet voor jou.
      Je betaald altijd inkomsten in het land waar je woont, er zijn enkel uitzonderingen maar voor jou niet van belang. Dus dat betekend dat als je in Frankrijk woont je in Frankrijk inkomstenbelasting betaalt. Hoe zij het in Frankrijk afhandelen als jij in meerdere landen je inkomsten verdient weet ik niet exact maar je moet dus gewoon in Frankrijk belasting betalen omdat je daar woont.

      Het is verschil is ook dat je geen product verkoopt maar een dienst verleent want anders zou je daar apart belasting over betalen. Stel dat je in Frankrijk woont maar in Nederland een product verkoopt dan zal je in Nederland BTW moeten betalen, inkomsten belasting is dan voor Frankrijk.
      Ik werk als freelance website ontwikkelaar en doe ook veel werk in Nederland en België en in die gevallen omdat ik buiten Europa woon kan en mag ik geen btw rekenen want dit is internationaal en dan wordt btw voor diensten 0%, ze vallen tegen elkaar weg maar je moet wel in het land waar je woont inkomstenbelasting betalen. Ik betaal dus geen cent belasting meer in Nederland ook al verdien ik daar een deel van mijn inkomsten.
      Dit is wat de Nederlandse regering wil aanpakken en ze willen dat men in de toekomst als men meer dan 90% van hun inkomsten in Nederland verdient dat men dan in Nederland ook belasting betaalt. Deze wet is er nog niet door volgens mij maar is wel iets om over na te denken.

      Je kan bijvoorbeeld je AOW in Nederland door betalen maar ook je belasting betalen als je dat wilt, dit is weer afhankelijk wat voordeliger is en daar kan je dan zelf voor kiezen.

      Enige probleem waar jij misschien mee zit zijn je diploma’s en vergunningen. Niet iedereen mag zomaar masseuses geven dus die papieren zal je dan wel moeten regelen in Frankrijk en voor de andere landen ook als je daar gaat werken als masseuse.
      Als jij voor bedrijven zoals spa’s en yogacentra zou gaan werken dan willen zij ook zekerheid en daar zal je ook papieren voor moeten hebben. In Frankrijk durf ik niet te zeggen hoe dit werkt maar je papieren moet je dus wel in orde hebben.
      Je weet waarschijnlijk hoe de regels in Nederland en bedenk dan ook hoe dat in zijn werk gaat in Frankrijk, dat zal niet heel veel verschillen.

      Er zijn ook veel mensen die dit zwart doen dus dan is het weer heel anders maar dat hoef ik je niet uit te leggen.

      Als je op cruiseschepen gaat werken dan is het weer een ander verhaal want dan werk je namelijk in internationale wateren en dan is de belasting weer anders maar ook daarvan weet ik niet hoe men dat in Frankrijk regelt. Dat zou je in Frankrijk moeten laten uitzoeken of zelf uitzoeken.

      Beetje vreemde informatie zo maar ik hoop dat je hier iets aan hebt en dat het je in ieder geval op weg kan helpen.
      Heel veel succes…

  • Priscilla Kindle schreef:

    Hi,

    Ik ga binnenkort voor een aantal weken mij orienteren in Amerika. Ik werk sinds enige tijd als freelance producer voor video & film. Het liefst zou ik, indien mogelijk, al (kleine) klussen willen aannemen. Kan ik met mijn Nederlandse onderneming facturen sturen naar Amerika?

    • Dit is een beetje een lastig verhaal want in principe moet je in de VS dus belasting betalen en zou je je papieren in de VS moet regelen. Op die manier zou je dus eigenlijk niet kunnen factureren. Eigenlijk want je kan het namelijk wel en je moet dan namelijk een 0% btw factureren omdat deze vervalt tussen landen.
      En dit maakt het soms erg lastig want de meeste weten dit niet.

      Ik werk als freelance website en webshop ontwikkelaar en SEO specialist. Ik doe veel werk in Nederland maar ook in België en andere landen. Ik factureer mijn klanten met 0% belasting omdat ik in Nederland niet meer belastingplichtig ben. Probleem is dat Nederlanders bang zijn voor de belastingdienst en denken dat ze altijd verplicht zijn zaken te doen met bedrijven die een kvk en btw nummer hebben en dan haken ze dus af. Het is heel moeilijk dit te doorbreken.

      Aan de andere kant zijn ze in de VS ook niet vies van zwart uitbetalen dus probeer het eerst op die manier. Wanneer je in de VS wilt gaan wonen zal je dus daar je bedrijfje moeten beginnen of je papieren als freelancer te krijgen. Wees wel voorzichtig van de belastingdienst in de VS zijn ook honden net als in Nederland.
      Ik mag het land niet meer in omdat ik er 3 maanden illegaal hebt gewerkt zonder werkvergunning en zonder belasting te betalen.

      Ander probleem dat je hebt is dat je een officiële werkvergunning moet hebben om er te kunnen werken en met een toeristen visum mag je dus niet werken in de VS.

      Als je van mij een persoonlijk advies wilt zou ik je aanraden om je alleen te oriënteren en niet te werken. Het probleem is dat als ze denken dat je probeert te werken en werk zoekt dan kan dat voor hen een reden zijn je later te weigeren het land binnen te komen. Ik denk dat dat het risico niet waard is. Big Brother is in de VS net zo erg als in Nederland en misschien zelfs nog erger.

      Dit klinkt niet positief helaas maar wees voorzichtig dat je het niet verziekt voor je toekomstige plannen, dat zou zonde zijn. Het probleem is dat je het werk daar wilt doen want als je het in Nederland zou doen dan is dat weer een heel ander verhaal.
      En is het is ook weer anders als je in de VS het werkt doet voor Nederland. In dat geval zou je in Nederland je bedrijfje moeten hebben maar dat heb je al.

      Ik hoop dat ik je hiermee meer duidelijkheid heb kunnen bieden over freelance werk in het buitenland.

      Heel veel succes en hopelijk vind je een mogelijkheid om te stap te wagen maar let vooral op de negatieve kanten en denk niet te makkelijk over allerlei zaken want daar kan je weleens problemen mee krijgen.

  • L schreef:

    Hallo,

    Ik zou graag wat meer informatie willen over het opstarten van mijn eigen onderneming. Ik ga emigreren naar Frankrijk en wil hier mijn onderneming gaan opzetten. Ik wil freelance (design) werk gaan doen in Frankrijk maar ook Nederland en België. Wat moet ik allemaal regelen?

    Ik heb me ingeschreven voor Auto-entrepreneur statut, is hiervoor ook een mutuelle nodig of zal ik automatisch verzekerd zijn (securité sociale) zodra ik belasting betaal in Frankrijk?

    Zijn er verder nog verplichtingen waar ik aan moet denken/die ik moet regelen zodra ik ga ondernemen?

  • alparslan schreef:

    Hallo,

    Ik woon in Turkije en wil vanuit huis werken als een telemarketier of wat anders als julie wat te bieden hebben.

    Mvg,

    • Ik heb niets te bieden maar voor telemarketing willen ze vaak dat je in Nederland woont of je moet eerst in Nederland beginnen en daarna pas emigreren.
      Verder zijn er vele mogelijkheden om geld te verdienen via internet. Kijk eens hier Geld verdienen met internet. Dat is mijn website en daar kan ik je eventueel verder helpen met deze vragen.

      Misschien hebben andere nog andere ideeën om thuiswerk te doen.
      Heel veel succes…

  • Wouter schreef:

    Goede dag,

    Ik ben op het moment bezig met het regelen van een werkvisum voor Brazilië echter loop ik nogal tegen wat problemen aan en het mij waarschijnlijk niet lukt om een werkvisum te krijgen. Nu kreeg ik te horen dat het wel mogelijk is om mijzelf in te schrijven bij de kvk en wat andere randzaken te regelen en ik zo hierdoor mij kan gaan vestigen in Brazilië voor onbepaalde tijd. Kunt u mij vertellen wat hiervan waar is en wat voor mogelijke problemen ik nog zou moeten verhelpen.

    Met vriendelijke groet,

    Wouter

    • Werkvergunning is vaak erg moeilijk in het buitenland. Je moet vooraf een bedrijf vinden en in de meeste landen moetje iets te bieden hebben dat ze lokaal niet hebben. Eigen volk eerst is in veel landen heel normaal.

      Waarmen het over had was waarschijnlijk een verblijfsvergunning voor investeerders, dan moet je dus wel investeren en de vraag is hoeveel. Hoe datprecies zit moet je daar uitzoeken. Je zou daar eens met een advocaat moeten praten om te kijken hoe dat allemaal werkt en wat je er voor nodig hebt.

      Andere manier is toruwen en dan kan je op basis van huwelijk eenverblijfsvergunnug aanvragen.
      Ik heb weinig ervaring met emigratie met emigreren naar Brazilie maar denk dat je hiermee een goede basis hebt.

      Heel veel succes…

  • E schreef:

    Ik ben al geemigreerd (tijdelijk) naar Thailand. Ik ben vanuit hier bezig met een nederlandse webshop.
    Is het nu nog mogelijk om een kvk, btw nummer aan te vragen?

    • Je kan altijd een kvk en btw nummer aanvragen in Nederland. Een btw nummer kan je aanvragen vanuit het buitenland maar een kvk moet je persoonlijk doen in Nederland en kan je niet doen vanuit het buitenland.
      Behalve als je een bv wilt opzetten maar dan moet je met notarissen aan de gang en dergelijken en dat is ook niet goedkoop natuurlijk.

      Heel veel succes…

  • EL schreef:

    Beste emigreren nu,

    Ik wil graag als freelancer vertalen in het buitenland (binnen de eu). Hiervoor wil ik zzper worden in Nederland. Sommige opdrachtgevers zullen dan Nederlands zijn maar kunnen bijvoorbeeld ook Pools zijn.
    Daarnaast heb ik een optie om voor een baas te werken in het buitenland, dit is dan geen freelance werk en zal dus een bijbaantje zijn in het buitenland naast mijn freelance werk. Mag ik dit combineren? Mag ik zowel freelancer zijn vanuit Nederland en in het buitenland inkomsten hebben uit een parttime baantje in het land waar ik ga emigreren en waar ik dus ook inkomstenbelasting ga betalen?

    Ik hoor heel graag van u,

    Met vriendelijke groet,

    EL

    • Natuurlijk kan je dat combineren maar je maakt het jezelf dan wel erg moeilijk. In Nederland moet je dan belasting betalen voor je freelance werk en in het buitenland betaal je inkomstenbelasting voor je baantje.
      Echter moet je eerst uitzoeken of het land waar je gaat wonen een belastingverdrag heeft met Nederland. Deze is leidend. En je moet ook kijken hoe het precies zit als het een EU-lidstaat is en of daar regels voor zijn. En hoe je dit precies moet aanpakken om niet dubbel belasting te betalen.

      Let op dat je nooit twee keer belasting mag betalen. In jou geval moet je dit dus duidelijk op papier hebben om aan te tonen waar je in Nederland belasting over betaalt en de belasting die je betaalt in het buitenland.

      Je mag het combineren maar bekijk goed wat voor jou de beste optie. Misschien is het interessant in het buitenland je bedrijfje te starten en werk uit Nederland en andere landen aan te nemen. Voor vertalen zal dat niet zo’n probleem zijn hoe wel ze in Nederland graag een btw en kvk nummer zien omdat ze bang zijn voor de belastingdienst.
      Misschien is het gunstiger om in het buitenland freelancer te worden maar dat moet je zelf bepalen.

      Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
      Heel veel succes…

  • Patrick schreef:

    Hi,

    Ik ga vanaf 1 maart emigreren naar de Filipijnen. Vanuit hier zal ik wat freelance werk doen, waaronder een Nederlandse kennis helpen bij het onderhouden van zijn website.

    Ik heb geprobeerd via de KvK uit te zoeken of ik mij als freelancer in Nederland moet inschrijven of dat dit ook in de Filipijnen kan. Echter, ik werd niet veel wijzer van het antwoord dat ik kreeg. Zouden jullie mij hierbij kunnen helpen?

    Wat ik vermoed is dat inschrijven in de Filipijnen gunstiger is vanwege de zeer lage belastingen. Echter, ik vind het moeilijk in te schatten of dit extra ‘gedoe’ geeft voor (potentiele) Nederlandse opdrachtgevers. En zij dus de voorkeur geven aan een Nederlandse inschrijving.

    • Je bent op het juiste adres. Ja ja ja ja ja ja, neem een KVK in Nederland en een btw in Nederland. Ik ben freelance website en webshop ontwikkelaar en SEO specialist maar zonder KVK kom je nergens. Nederlandse zijn bang voor de belastingdienst als je zegt 0% verlegd btw. Ze zijn als de dood voor de belastingdienst. Alleen grote bedrijven met een eigen boekhouder weten dat het geen enkel probleem is net zo illegaal is als dat jij in Nederland btw zou betalen.

      Neem dan ook een rekening in Nederland. Dit geeft ook meer vertrouwen maar je hebt ook de voordelen van de koers als je hier een beetje slim in bent.

      Waarom niet op de Filipijnen? Sorry maar je zal wel weten dat daar corrupt is en niets is goed geregeld. Belasting betalen in dergelijke land is de president en zijn bandieten spekken. In Nederland heb je rechten. Als een klant in Nederland niet betaalt kan je er een deurwaarde op af sturen enz enz enz. De voorelen zijn ongenoemd.

      Oke, je betaalt minder belasting op de Filipijnen. Wat krijg jij daarvoor terug? Helemaal niets waarschijnlijk. Betaal BTW in Nederland en inkomsten belasting op de Filipijnen.

      Dit is geheel mijn mening en dit vertel ik je uit mijn eigen ervaringen. Ik pleeg een moord om een kvk te krijgen in Nederland. Kan je niet beter aan die ratten vragen waarom ik vanuit het buitenland geen kvk kan aanvragen en dat ik er binnen moet lopen. Kosten beginnen met 1000euro voor een ticket en dan nog hotel en eten in Nederland. Dat heb ik niet.

      Ik hoop dat je iets hebt aan mijn mening en ervaringen.
      Heel veel succes…

  • Lot schreef:

    Hi,
    Ik woon pas in Australië en zal hier de komende paar jaar ook blijven, en ik wil graag voor een Nederlands bedrijf (in Amsterdam) als freelancer vertaalwerk doen. Nou ben ik nog een beetje onzeker over hoe ik dit het beste kan opstellen zodat het voor mij juist voordelig is. Daarnaast wil ik graag in euro’s worden uitbetaald naar mijn NLse rekening, is dit überhaupt mogelijk al ben ik niet ingeschreven in Nederland – behalve een postadres?

    • Ten eerste moet ik je vertellen datje niet moet kijken naar wat voordeliger is maar wat je meer voordelen bied en minder problemen. Heel is sommige situatie kan het beter zijn om belasting in Nederland te betalen om bij bijvoorbeeld geen corru8pte regeringen te steunen of omdat je dan meer ellende kan krijgen of omdat je dat land er niets voor terug krijgt.

      Een simpel voorbeeld is dat als je in Nederland belasting betaalt ook zaken kan aftrekken van de belasting waardoor het dus weer wel voordeliger kan worden.
      Of als je voor een Nederlandse bedrijf werkt of direct klanten in Nederland hebt dat je dan meer echten hebt en makkelijker wanbetaler en dergelijken kan aanspreken.

      Dus minder belasting betalen is niet altijd voordeliger.

      In jouw geval kan het zelfs beter zijn om in Australië je bedrijfje te vestigen. Je verleent namelijk een dienst en kan dan 0% verlegd BTW rekenen. Je verblijfsvergunning is zeg maar je VAR-verklaring en het bewijs dat je niet in Nederland woont.

      Op beide manieren kan je in Nederland een rekening aanhouden. Je hebt dan zelfs het voordeel dat je geen belasting betaalt over je spaargeld omdat je in het buitenland woont. Je moet dan dus wel je adres wijzigen op je Nederlandse bankrekening. Vanuit het buitenland een rekening openen zal lastig zijn en ook een kvk in Nederland aanvragen moet je daar ter plaatse doen. Dus je ticket is direct je eerste grote verlies. Voordeel is wel dat je meer werk krijgt met een kvk- en btw nummer in Nederland.

      Ik werk al jaren op deze manier, rekening in Nederland maar zonder kvk en het werkt perfect maar ik zou graag een kvk willen om meer werk te kunnen krijgen en minder problemen met wanbetalers en oplichters te hebben en om meer rechten in Nederland te hebben.

      Gebruik je postadres dus niet voor je bankzaken of gebruikt het echt als postadres zodat duidelijk is dat het een postadres is. Internetbankieren is de oplossing voor al je bankzaken.

      Ik hoop dat je wat hebt aan deze informatie om een beslissing te maken.

      Heel veel succes…

  • Francien schreef:

    Beste Cornelis (?),

    na de zomer ga ik emigreren naar de VS (op werkvisum van echtgenoot) en zolang ik zelf moet wachten op Employment Authorisation (Uiteindelijk wil ik in de VS een ‘normale’ baan hebben) wil ik freelance werk gaan doen voor NL opdrachtgevers, gedurende 4 mnd ongeveer = wachttijd Employment Authorisation. M’n huidige werkgever staat daar positief tegenover, maar ik heb enige twijfels bij de balans kosten – baten.

    Op basis van wat ik hierboven heb gelezen, ben ik huiverig voor het oprichten van een bedrijfje in de VS zolang mijn werkvergunning nog in behandeling is. Die wil ik natuurlijk niet in gevaar brengen. Ik zou een bedrijfje in NL kunnen starten, maar hoe fiscaal ingewikkeld maak ik het dan wel niet? De keuze is uiteraard aan mezelf, maar suggesties, adviezen, etc. zijn zeer welkom. Veel dank alvast!

    • De vraag is wat je precies wilt doen. Je zegt dat je uiteindelijk een gewone baan wilt in de VS. In dat geval zou ik geen bedrijfje in Nederland oprichten omdat het tijdelijk is maar je zou het kunnen doen omdat je dan altijd iets achter de hand hebt om toch via Nederlandse bedrijven te blijven werken.

      Eerst moet ik je vertellen dat als je in Nederland een bedrijfje start dat je wel een soort van postadres nodig hebt, dat mag een computer zijn die bij oma op zolder staat maar wel gebruikt kan worden. De basis basis van een bedrijfje moet je hebben maar op deze manier hebben ze het wel gemakkelijker gemaakt.

      Ik ken de regels niet in de VS met belastingen en dergelijken maar ik kan je wel enkele puntjes geven waar je zoal aan moet denken als je denkt over belasting en het oprichten van een bedrijfje of je dat in Nederland moet doen of het land waar je gaat wonen.

      Het verschil in belasting mag eigenlijk niet de reden zijn om deze beslissing te maken maar je moet vooral kijken naar welke rechten je krijgt en wat je voor- en nadelen zijn. Bijvoorbeeld heb je in Nederland hele goede wetten, ook al denken velen van niet maar die zijn hun dorp nog niet uit geweest. Hierdoor heb je bijvoorbeeld meer recht om achter wanbetaler aan te gaan bijvoorbeeld.
      Er zijn heel veel voor- en nadelen dus hou daar rekening mee, die kan ik niet allemaal uitleggen omdat ik ze niet eens ken.

      Ander punt is dat als je bijvoorbeeld vooral voor bedrijven in Nederland werkt dat een kvk-nummer en btw-nummer je ook meer werk oplevert. Geloof het of niet maar als een Nederlander geen btw- of kvk-nummer ziet willen ze al geen zaken meer met je doen. Hier heb ik al jaren ervaring mee.

      Over de VS durf ik niets te zeggen maar misschien zijn er mensen die je hiermee kunnen helpen. Ik geef een voorkeur aan een bedrijfje in Nederland maar ik heb hele specifieke redenen hiervoor en dat kan voor iedereen verschillend zijn.
      Soort werk dat je doet kan hier ook een rol in spelen maar bedenk ook eens wat er gebeurd als je terug keert naar Nederland, dan kan je wel verder met dat bedrijfje in Nederland maar met een bedrijfje in de VS zal je dan geen werk vinden in Nederland.

      Het zijn heel veel puntjes waar je aan moet denken maar ga je vooral voor hetzelfde bedrijf in Nederland werken, kies dan altijd voor Nederland, dat is ook een voordeel van hen.

      Ik hoop dat je hier iets aan hebt en dat anderen je misschien meer tips en informatie kunnen bieden.
      Heel veel succes…

  • Mar schreef:

    Ik heb een juridische vraag ivm met mijn een conflict dat ik, als freelancer, heb met een Swiss organizatie. De Swiss organizatie heeft het samenwerking contract gebroken en ik ben het niet mee eens. Ik was de werkzamheden nog niet begonnen maar ik vind dat de reden voor het verbreken van het contract niet eerlijk is. Wat is hier de juiste manier om tegen de uitspraak te gaan?

    Met vriendelijke groeten,
    M.

    • Ik heb geen idee wat hun reden was maar als je een contract hebt moet je dat contract nakijken en je moet ook hun beleid bekijken. Kan zijn dat hier punten in staan waardoor je niets te zeggen hebt. Jij kan het er niet mee eens zijn maar het kan zijn dat het in Zwitserland wel een reden kan zijn om een freelance contract stop te zetten.

      Vergeet niet datje als freelance veel minder rechten hebt en dat ze vaak contracten zo kunnen verbreken. Als zij bijvoorbeeld iemand hebben gevonden waarvan zij denken dat die beter is dan jou en jij bent het er niet mee eens, heb je weinig te zeggen want zij oordelen daarover.

      Veel landen heb de regel dat men altijd eerst moet kijken of ze lokaal iemand aan kunnen nemen. Nederland is de enige die dit andersom ziet daar is men verplicht om buitenlanders in dienst te nemen. Hoe krom het ook kan zijn. Je zal dus ook naar de wetten van dat land moeten kijken.

      Bedenk ook dat Zwitserland meer centjes heeft om een rechtszaak aan te gaan en grote kans dat je verliest. Beste is dus om lekker je tijd te steken om andere contracten af te sluiten.

      Helaas geef je ook veel te weinig informatie om een redelijk oordeel te geven maar ik ben ook geen jurist dus je zou het eens ergens anders moeten vragen. Als je in Zwitserland woont moet je het daar uitzoeken en woon je in Nederland dan moet je in beide landen uitzoeken wat je rechten en plichten zijn.

      Heel veel succes…

  • rob schreef:

    Beste Cornelis,

    ik wil graag een online reisbureau opzetten zonder kantoor. dus reizen aanbieden in chili. Ik ben woonachtig in chili, maar heb nog wel een kamer die ik verhuur in nederland en heb mijn adres en rekeningen nog in nederland. Ik wil graag reizen aanbieden aan nederlanders. Ik betaal dan de lodges en de huur van de auto en vlucht met het geld wat ik ontvang. Krijg ik dan btw iva, dat ik betaal in het geval in chili terug, autohuur etc? zou ik dan alleen belasting in nederland moeten betalen ? hoe zit dat in mijn situatie? ik kan nu niet naar nederland om me in te schrijven voor kvk, is dat een probleem, ik las al eerder dat een kvk niet noodzakelijk is? je zal me enorm helpen. Bedankt alvast. Met vriendeijke groeten, Rob

    • Het beste is een kvk in Nederland verkrijgen maar dat is lastig, maar je zegt dat je er een kamer hebt dus die zou je kunnen gebruiken als je postadres en adres van je bedrijf maar dan betaal je belasting in Nederland.
      Een btw nummer kan je zo aanvragen in Nederland.
      Misschien is het handiger en voordeliger om in Chili een bedrijfje te starten maar zoek eerst goed uit wat voordeliger is en wat vooral de beste en meeste voordelen bied en vergeet niet te kijken naar de nadelen.

      Heel veel succes…

  • Bianca Welgraaf schreef:

    Ik woon In Ierland. Ik ben mijn bedrijf aan het opzetten om af en toe los van mijn fulltime baan wat freelance werk te doen in Nederland (online). Eerst loop ik tegen het probleem aan dat de NL ZZP websites geen buitenlands telefoonnummers of adressen accepteren. Dit lijkt me tegen alle Europese wetgeving in.

    Ik woon in Ierland. Ik ben zelden in NL. Dus ik moet mij hier registreren. Ook al ga ik 100% werk doen voor NL. Misschien naar een tijdje af en toe voor andere landen.

    Ik heb alles hier uitgezocht en ik kan gewoon Nederland met 0% belasting in rekening brengen. Alles staat in de EU regels.

    Maar ik lees hier boven dat NL bedrijven toch nog moeite hebben met 0% verlegd btw? Ik ben op zoek naar een website van de belasting dienst die ik in mijn portfolio erbij kan zetten. Dan lijkt het me geen probleem en kunnen ze de 0% factuur toch gewoon betalen.

    Ik ga voornamelijk werk doen voor kleine ondernemingen in het begin.

    Dus ik heb 4 vragen:

    1. Hoe krijg ik mijn werk op de websites waar je alleen een NL adres kan toevoegen?
    2. Hoe krijg ik een Europees model contract van de belasting (VAR) want dat willen volgens deze website de NL bedrijven. Dit lijkt met geen probleem aangezien het de EU is maar niemand hier in Ierland heeft het hierover
    3. Een website met de regels voor ZZP-ers die vanuit Ierland of andere EU landen werken. De regels voor de BTW en dat deze 0% verlegd is.
    4. Ik lees dat ze mij gewoon kunnen uitbetalen op mijn NL rekening.

    Ik wil kortom dus behalve mijn werkzaam heden niets met de Nederlandse belasting te maken hebben. Ben ik op de goede weg?

    Andere tips zijn ook welkom.

    Alvast bedankt

    • 1 – Probleem is dat men wil dat je in Nederland een btw en kvk nummer hebt. Jip, dan heb je dus een probleem als je in het buitenland woont. Maar bedrijven zijn ook bang voor de belastingdienst omdat ze het niet begrijpen maar de meeste boekhouders hebben hier geen enkel probleem mee. Kleine ondernemingen is dus een probleem.
      Als het kan probeer dan geen telefoonnummer op te geven maar een e-mailadres, later kan je dan je nummer geven bij interesse.

      2 – De var verklaring is typisch Nederlands en is om aan te tonen dat je niet in dienst bent bij het bedrijf en zij dus niet verplicht worden om sociale lasten en dergelijk voor je te betalen.
      Ik gebruik mijn verblijfsvergunning wat duidelijk aangeeft dat ik niet in loondienst kan zijn. Jij zou ook iets dergelijks kunnen gebruiken. Denk aan je Ierse BTW nummer en dergelijken wat duidelijk aantoont dat je in Ierland woont en dus niet in dienst kan zijn bij een bedrijf in Nederland.
      VAR verklaring moet je verder in Nederland aanvragen en is ook alleen voor Nederland. persoonlijk heb ik hier nooit problemen mee gehad.

      3 – Er zijn geen zzp regels voor freelancers uit Ierland en dus ook geen website. De Europese regels zijn voor jou van toepassingen.
      Verlegd BTW geldt voor de hele wereld. Je kan namelijk niet in het buitenland BTW betalen en dan ook nog eens in Nederland en uiteindelijk kan men de BTW die men betaalt aftrekken en komt weer op nul, dus vandaar 0% verlegd. Zoek eens op import – export belastingen.

      4 – Ja, ze mogen jou op een Nederlandse rekening betalen. Je mag namelijk je Nederlandse rekening gewoon aanhouden. Dat doe ik al 13jaar zonder problemen. Geen enkel probleem, voordeel is dat je geen belasting betaalt over je spaarcentjes op je Nederlandse rekening. En je kan dan lekker pinnen in het buitenland. Wisselkoers kan het soms een beetje ingewikkeld maken maar dat is voor jou geen probleem.

      Als je niets met de Nederlandse belasting dienst te maken wilt hebben, waarom maak je je dan zo veel zorgen om de Nederlandse belasting dienst?
      Probleem is klanten vinden die er geen probleem mee hebben dat je in het buitenland woont en klanten vinden die je niet oplichten omdat je in het buitenland woont.

      Er is nog een nieuwe regel waarvan ik nog geen enkele ervaring over heb gehoord maar er schijnt een wet te zijn dat zegt dat als meer dan 90% van je inkomen uit Nederland komt dat je dan in Nederland belasting moet betalen. Hoe gaan ze dit controleren? Volgens mij is dit om meer te korten op uitkeringen, pensioenen en AOW, maar dit is voor mij dus ook nog erg onduidelijk.

      Ik hoop dat je al wat meer gerust bent een niet te veel problemen zoekt. Ondernemen is precies zoals het woord zegt, je moet iets ondernemen en niet blijven uitzoeken en je zorgen maken. je moet je wel goed voorbereiden maar eens moet je die knoop gewoon doorhakken en doen.

      Heel veel succes…

      • Bas schreef:

        “Er is nog een nieuwe regel waarvan ik nog geen enkele ervaring over heb gehoord maar er schijnt een wet te zijn dat zegt dat als meer dan 90% van je inkomen uit Nederland komt dat je dan in Nederland belasting moet betalen. ”

        Die regeling is de ‘Kwalificerende buitenlandse belastingplicht’.
        Maar: zou dat ook gelden voor een ZZP’er die in het buitenland woont en vanuit zijn/haar in dat buitenland gevestigde eenmansbedrijf meer dan 90% van het inkomen bij Nederlandse opdrachtgevers haalt? Dat zou best gek zijn.

        Het lijkt me meer gericht op loon, of op een in NL gevestigd bedrijf van iemand die zelf in het buitenland woont. Als ik dat goed interpreteer – maar ik ben allerminst fiscaal onderlegd – heb je niet met die 90%-regel te maken als je freelanced vanuit je eigen buitenlandse eenmanszaak.,

        ADMIN: Links verwijderd

        • Ten eerste heb ik de links verwijderd maar is ook niet erg belangrijk want daar ging het om de wet inkomsten van 2001 en we zijn inmiddels al 17jaar verder. De 90% regel is van ver daarna.

          De regel schijnt er te zijn maar ik ken nog geen ervaringen maar ik denk dat het wel logisch lijkt omdat het moeilijk is om te controleren. Volgens mij zit het als volgt in elkaar. Als je via een Nederlands bedrijf werkt of vooral als je een uitkering uit Nederland ontvangen is het duidelijk dat je inkomsten voor meer dan 90% uit Nederland komen. Geld moet rollen maar dan wel binnen Nederland, dat is het moto. Om dezelfde redenen zijn veel uitkering stopt gezet en zijn vele gekort op hun uitkering.

          Ten eerste is heel lastig te controleren of iemand meer of minder dan 90% inkomsten geniet uit Nederland. Ben je freelance doe dan lekker verschillende klusjes in België of welk land dan ook. Gewoon voor de zekerheid. Zelf heb ik ook klanten uit België en soms zelfs andere landen maar wie komt mij controleren of ik meer of minder dan 90% uit Nederland komt.
          Als je in het buitenland een bedrijf hebt en werk in Nederland doet dan is de belasting voor het waar het bedrijf is gevestigd en je inkomsten belasting betaal je in het land waar je woont. Als je bedrijf in het buitenland is dan komt 100% uit dat bedrijf dus uit het buitenland.
          Heb je een bedrijf in Nederland dan zal je daar ook btw en dergelijken moeten betalen.

          Ik ben ook geen expert in belastingen maar doe dit al jaren en heb nooit ergens problemen mee gehad. Enige probleem is datje minder werk krijgt want Nederland willen graag een btw- en vooral een KVK-nummer zien.
          Geen idee maar men is als de dood voor de belastingdienst. Ik wil ze weleens zien als ze hier op de deur kloppen om eventjes mijn boekhouding door te nemen hahahahahaha
          Die 90% regel bestaat al enkele jaren en ik heb er nog niets van gehoord dus ik dat het weer zo’n regeltjes is van “kijken welke idioot zijn belastingaangifte komt doen in Nederland om hij of zij meer dan 90%inkomsten uit Nederland ontvangt”.
          Late we iets afspreken. Als de Nederlandse regering en zijn belastingterroristen ons gaan respecteren gaan wij hen pas respecteren 😉

          Heel veel succes…

  • Ben schreef:

    Hallo,

    Ik werk al geruime tijd als zzper in Nederland en ik woon hier ook. ik moet voor een aantal opdrachtgevers veelal naar het buitenland waarvoor ik gewoon een vast bedrag krijg per dag, dit zijn trouwens gewoon Nederlandse opdrachtgevers. Ik loop met het idee om ook als zzper vanuit Spanje te beginnen gezien de belastingen hier gunstiger zijn (Betaal me scheel hier). Ik kan mij in Spanje inschrijven bij mijn ouders want die wonen daar dus kan een NIE aanvragen en me laten inschrijven als autonome. Mijn opdrachtgevers heb ik al gevraagd of die hier moeite mee hadden als ik vanuit een Spaans bedrijf mijn facturen zou sturen , dit was niet het geval gezien ze ook al zzpers in Spanje hebben werken. Is het mogelijk om mijn opdrachten die ik in het buitenland moet doen voor deze opdrachtgevers vanuit een Spaans bedrijf factureer en de opdrachten hier in Nederland vanuit een Nederlands bedrijf factureer? Ik heb zelf het idee dat dit te mooi is om waar te zijn een gedeelte van mijn inkomsten verdelen over een Nederlands en een Spaans bedrijf. Of moet ik dan echt in Spanje ook gaan wonen en resideren?

    Het nadeel hiervan is dat ik alles in Nederland qua voordelen kwijt(btw van alle kosten die ik maak voor me bedrijf, me auto) ben en dus ook niet meer ergens ingeschreven kan staan. Dan komen natuurlijk ook nog eens alle verzekeringen AOW, aansprakelijkheid verz. , etc etc. erbij die gaan bellen als ik niet meer hier sta ingeschreven.

    Nou weet ik dat je de eerste 2 jaar als autonome maar 15% belasting hoeft te betalen over je inkomsten dus dit zou vele malen voordeliger zijn als al mijn voordelen hier in Nederland (btw teruggave).

    Ben benieuwd of iemand mij hier een duidelijk antwoord op kan geven?

    Bij voorbaat dank

    • Ik ben geen belastingadviseur en nog minder expert maar ik kan je het volgende zeggen.
      Je betaalt inkomstenbelasting waar je woont en dus ingeschreven staat en je kan niet in twee landen te gelijk ingeschreven zijn of je moet twee ID’s hebben.

      De omzetbelasting betaal je in het land waar het bedrijf is gevestigd en waar je dus factureert.
      Heb je je opdrachtgevers ook gevraagd wat zij er van vinden als jij vanuit twee bedrijven factureert?

      Je zegt dat je je scheel betaalt, maar waarvoor? In Spanje betaal je duidelijk minder maar krijg je niets. Je AOW in Spanje zal ook niet leuk zijn heb ik begrepen. Ten slotte heb je alles al opgebouwd in Nederland en om dat allemaal te verliezen zou ook weer zonde zijn.

      Het hangt af van vele factoren wat verstandig is of niet. Zelf heb ik alles overboord gegooid op mijn 35ste omdat ik erachter kwam dat ik belasting betaalde voor werkelozen en nep werkelozen en uitkeringstrekkers. Ik betaalde zorgverzekering voor te dikke mensen en mensen die zich inkt injecteren omdat ze denken dat het mode is. En ik als hard werkende en studerende roker kon op alle fronten doodvallen. Na een juridisch ontslag had ik geen recht op een uitkering.

      Aan de andere kant gezien de situatie die ik hier leef zou ik graag in Nederland belasting betalen als ik een eerlijke kans zou krijgen omdat het toch wel veel voordelen geeft en vooral zekerheden, geen sociale zaken maar juridische en zakelijke zekerheden.

      Je zegt zelf al dat het te mooi zou zijn om waar te zijn en dan is het meestal ook zo maar je hebt alle recht om alles uit te zoeken en uit te zoeken of je ergens voordeel mee hebt of niet.
      Hopelijk kan iemand anders je meer en betere informatie geven.

      Heel veel succes…

  • florian schreef:

    Zeer informatieve site.

    De informatie betreffende VAR verklaring is nu alleen verouderd door nieuwe regels van de belastingdienst, die is nu niet meer nodig. er wordt nu gewerkt met modelovereenkomsten die jij en je klant aangaan.

    Verder zijn enkele dingen me nog niet duidelijk. het is een zeer verwarrend onderwerp!

    Hoe moet ik het nou precies voor me zien? je bedrijf staat ingeschreven in Nederland. Dat ziet ook de klant. En dan bij de facturatie moet je de klant zien duidelijk te maken dat ‘ie geen BTW voor je hoeft in te houden omdat je in het buitenland woont en werkt? het lijkt me lastig om een klant daarvan te overtuigen.

    Hoe lang is het zowiezo vol te houden? Een bedrijf in Nederland hebben maar in het buitenland wonen, werken en belasting betalen? krijgt een Nederlandse onderneming dan niet automatisch te maken met de Nederlandse belastingdienst? Dus naast de belasting die je betaald in het andere land zul je ook van de Nederlandse belastingdienst belasting moeten betalen? En als je dan opgeeft dat je al in het buitenland betaalt dus niet 2x hoeft te betalen, gaan ze dan niet vragen hoe het komt dat je een Nederlands bedrijf hebt waarvoor je in Nederland moet wonen?

    • Verbaasd mij niet dat de var-verklaring niet meer nodig is want het werkt ook niet. Een modelovereenkomst lijkt me ook geen goede oplossing maar als je altijd voor dezelfde opdrachtgever werkt wordt het wel interessant misschien.

      Als je een bedrijf hebt in Nederland moet je in Nederland BTW betalen. Woon jein het buitenland en heb je bedrijf dan wordt 0% verlegd btw gebruikt. Dit heeft te maken met import export omdat je dan gauw dubbel btw zou betalen wat niet terecht en met aftrek wordt het nog lastiger. Ik heb begrepen dat men daardoor internationaal heeft afgesproken 0% BTW.

      Hoe dan ook is het inderdaad altijd lastig om mensen in Nederland te overtuigen van verlegd BTW. Sterker nog vele zien je direct als oplichter en belastingontduiker en je krijgt geen kans om ze te overtuigen. Dit probleem heb ik al vaker gehad.
      Echter, bij grotere bedrijven met een boekhouder in dienst die vragen het de boekhouder en die zegt direct dat het geen enkel probleem is.

      Je hebt precies mijn probleem te pakken. Ik zou een bedrijf in Nederland willen hebben en daar ook BTW betalen maar inkomstenbelasting zou ik dan hier betalen want dat betaal je in het land waar je woont. Voor mij is het vanwege veiligheid, mijn centjes zijn zeker in Nederland, en wanbetaler kan je makkelijker een deurwaarde sturen.
      Je kan dus geen BTW in het buitenland betalen voor iets dat je in Nederland via een Nederlands bedrijf verkoopt of werk verricht. Dit zal je altijd in Nederland moeten betalen. Maar je hebt meer kans op werk, je kan betere prijzen rekenen en als je het goed op een rijtje zet zal je zien dat je toch nog meer verdient. Waar het uiteindelijk omgaat natuurlijk.
      In het land waar je woont moet je inkomstenbelasting betalen maar dat kan dan weleens een groot voordeel zijn want inkomstenbelasting is duur in Nederland en vele landen zijn zeker voordeliger.

      Je hoeft niet perse in Nederland te wonen om er een bedrijf te hebben, je moet wel bij de kvk binnen lopen om een kvk aan te vragen. Dit wordt steeds flexibeler in Nederland. Stel je verdient geld online, in dat geval kan je een soort flex bv nemen en dan hoef je alleen maar een adres in Nederland te hebben waar een computer staat. Je zou dus wel in Nederland moeten kunnen werken. Zo is het verschillende vakken verschillend maar dit wordt steeds flexibeler in Nederland maar het blijft een bureaucratische ellende.
      Het heeft allemaal ook met branches te maken dus let goed op welke informatie te krijgt en zorg dat je het meerdere keren navraagt, als is het maar voor de zekerheid.

      Wat een groot probleem kan zijn is als ze je btw- of kvk-nummer stop zetten. Voor je KVK moet je terug naar Nederland maar een btw-nummer kan je volgens mij online aanvragen.

      Het is gecompliceerd en eerlijk gezegd ben ik geen belastingadviseur of expert maar ken deze zaken door ervaringen van mij en anderen.
      Ik hoop dat je hier iets aan hebt en dat het duidelijk is. Hopelijk zijn er anderen die nog meer nuttige en belangrijke informatie kunnen geven, zo helpen we elkaar een beetje want zzp-er zijn is al een heel karwei en dan ook nog eens je eigen belastingadviseur en boekhouder zijn wordt erg lastig.

      Heel veel succes…

  • Marie schreef:

    Beste Cornelis,

    Wat een geweldige website!

    Graag heb ik advies over volgende:

    Mijn man zal voor een Nederlandse werkgever voor 3-5 jaar als expat naar de VS worden uitgezonden. Het hele gezin gaat mee. Omdat we over een paar jaar waarschijnlijk terug naar NL komen, willen we ons koophuis aanhouden. Afhankelijk van de mogelijkheden (diplomatenclausule?) willen we het huis wel verhuren om onze huidige bruto hypotheeklasten te blijven dekken.

    Zelf werk ik sinds 2,5 jaar als zzp-er (consultancy diensten, max. 10 contracten per jaar) met registratie bij de KvK. Ik heb een langlopend contract in België (advies aan hun internationale klanten) en vaak kortere opdrachten in NL. Dit werk kan ik op afstand blijven doen en zal hiervoor maximaal eens per kwartaal naar NL reizen. Ik vind werken heel leuk en ik draag nu zo’n 50% bij, maar financieel gezien hebben we het niet nodig, mits ons huis in NL goed verhuurd kan worden.

    Mijn vragen zijn nu, waarbij mijn eerste uitgangspunt het voorkomen van belasting/visum problemen is (ik moet er niet aan denken dat dit avontuur op mijn visum blijft hangen):

    1. Kan ik blijven werken?
    2. Welk visum moet ik aanvragen?
    3. Mijn man gaf aan dat zijn bedrijf hem waarschijnlijk in NL belasting wil laten betalen. Kan dat kloppen?
    4. Waar betaal ik belasting: ik neem aan NL?
    5. Moet ik met de keuze van freelance projecten rekening houden met bepaalde landen, o.a. VS (ik kan vrij makkelijk aan opdrachten komen)?
    6. Schrijven wij ons direct uit de GBA uit of pas na een jaar?
    7. Zijn er belangrijke zaken t.a.v. van ons huis in NL waar we aan moeten denken?

    Veel vragen… Alvast heel erg bedankt!!

    Hartelijke groet,
    Marie

    • Als ik het goed begrijp gaan jullie tijdelijk naar de vs op een werkvergunning zeg maar en hierdoor krijgen jullie een verblijfsvergunning. De tijd dat jullie daar blijven is niet helemaal zeker als ik het goed begrijp.
      Ik zal proberen je vragen ze vele mogelijk te beantwoorden.
      1. Je kan blijven werken maar je bedrijfje blijft als het waren in Nederland dan moet je btw en dergelijken in Nederland blijven betalen en je zal op zijn minst een postadres of fysiek adres moeten hebben in Nederland, afhankelijk van het soort bedrijf dat je hebt ingeschreven. Inkomstenbelasting betaal je in het land waar je woont.
      2. Je situatie bepaald welk visum je moet aanvragen dus dat kan je het best bespreken met de ambassade van de VS. Zij hebben hier een speciale website voor trouwens.
      3. Als zij willen dat je man in Nederland belasting betaalt dan moet hij een bedrijfje in Nederland hebben en als freelancer voor ze werken. Vreemde is dat hij op die manier volgens mij geen verblijfsvergunning kan krijgen. Je moet hen maar eens vragen hoe zij denken dat dat mogelijk is en waarschijnlijk hebben zij daar wel ervaring mee omdat het een Nederlands bedrijf is.
      4. Inkomsten belasting betaal je in het land waar je woont, maar je bedrijfje dus in Nederland omdat die in Nederland is gevestigd.
      5. Als je in de VS wilt wonen moet je voorkomen dat je werkt in bijvoorbeeld Iran, Irak, Syria enz enz. Lijkt mij logisch eigenlijk. Verder is er een verschil met landen die een belastingverdrag hebben met het land waar je woont of waar je bedrijf is gevestigd.
      6. Als je naar de VS wilt zal je waarschijnlijk vooraf moeten uitschrijven maar je moet kijken of zij een uitschrijvingsbewijs eisen, die bepaald wat het beste is maar de wetten in de VS zijn nogal vreemd en complex.
      7. Denk goed na voordat je je huis verhuurd. Lees mijn artikelen over huis verhuren of verkopen voor de punten waar je aan moeten denken. Daar vind je ook meer informatie over het verhuren van je huis in Nederland.

      Ik hoop dat ik je wat meer informatie heb kunnen bieden maar bedenk dat visum voor de VS nogal een vreemde zaak is en heel erg afhankelijk is van je situatie. Je moet je ook aanmelden bij de immigratie dienst en dergelijke maar dat kan je digitaal doen.

      Heel veel succes..

  • Maarten van Eerd schreef:

    Beste redactie, Cornelis,

    Ik werk als ZZPer in ziekenhuizen (KVK registratie, maar BTW vrijgesteld) en lever dus een dienst, heb geen bedrijfsruimte in NL.
    Wij gaan naar Italië emigreren (een ‘ik vertrekje’ doen) ons huis wordt verkocht en wij gaan ons daar inschrijven bij de gemeente etc.
    In de eerste maanden zal ik iedere maand 10-14 dagen per maand (ongeveer) in Nederland zijn om diensten te draaien en inkomen te genereren.
    Als ik de vorige reacties goed heb gelezen betekent dit, dat ik alleen in Italië belastingplichtig ben, na immigratie.
    Klopt dat?

    Groeten en alvast bedankt voor de reactie,

    Maarten

    • Helaas denk ik dat het voor jouw anders is omdat je fysiek aanwezig bent in Nederland en dus niet vanuit het buitenland werkt.
      Aan de andere kant zou je moeten kijken of er een belastingverdrag is tussen Nederland en Italië en kijken wat die hierover zegt. Binnen de EU heb je ook weer speciale regels, die zou ik eerst eens goed uitzoeken.

      Heel veel succes…

  • Peter schreef:

    Beste Cornelis,

    Fijne site, ik heb al veel geleerd door het lezen van bovenstaande antwoorden.
    Ik heb echter nog een vraag die ik hierboven nog niet tegen kwam.
    Ik ga verhuizen naar Spanje en wil vandaaruit als freelancer werken voor het bedrijf waar ik eerder in NL bij in loondienst was. Nu begrijp ik dat je als zzp’er eerst een aantal maanden uit dienst moet zijn voordat je als zzp’er voor hetzelfde bedrijf aan het werk mag. Geld dit ook als je vanuit het buitenland gaat werken?

    Alvast bedankt voor je reactie,
    Peter

    • Dat is een goeie vraag. Volgens mij gaat het erom om zeker te zijn dat je niet in loondienst blijft, door te emigreren is het duidelijk dat je niet meer in loondienst bent want je kan niet meer in loondienst zijn. Het gaat voornamelijk over de belastingdienst dus ik raad je ook aan om te kijken wat voor belastingverdrag er is tussen Nederland en Spanje maar ook de regels van de EU. Je bent niet meer fysiek aanwezig maar je gaat waarschijnlijk dezelfde functie uitvoeren. Als je dit veranderd ben je in het voordeel.

      Zorg ervoor dat het niet lijkt om een loondienst, dus bijvoorbeeld verschillende facturen met verschillen prijzen zou een idee kunnen zijn. Nog beter als je meerdere werkgevers hebt.

      De regel is dat je meer dan 6 maanden uit dienst moet zijn. Misschien kan je het ook zo doen dat je die tijd gebruikt om je te settelen in Spanje. Ook kan je in die tussentijd werken op naam van je partner bijvoorbeeld maar je zou in de tussen tijd ook werk kunnen doen voor anderen als je het geld zo dringend nodig hebt. Belangrijk is ook dat je meerde klanten krijgt zodat het niet lijkt of je nog in loondienst bent.

      Als je werkgever niet zonder je kan zou je die tijd zogenaamd onbetaald kunnen werken en afspreken dat je baas dit terug betaalt als je wel officieel voor hun mag werken. Of misschien kan je indirect voor je huidige werkgever werken.

      Je zou ook een bedrijfje in Spanje kunnen opzetten en dan lever je een dienst vanuit het buitenland. Dit zou voor beide voordelen kunnen opleveren maar je zou dan ook in Spanje werk kunnen aannemen.

      Ik zou zeggen wees creatief en maak duidelijke afspraken met je werkgever en zoek ook andere klanten. Zelf heb ik op de harde manier geleerd dat je nooit moet gokken op 1 paard en vooral als je vanuit het buitenland werkt om je risico’s te spreiden en te voorkomen dat je in een diep gat terecht komt.

      Ik hoop dat ik je iets meer op weg heb kunnen helpen. Heel veel succes…

  • Rik Schoolkate schreef:

    Hee!

    Ik hoop dat ik nog een vraag kan stellen hier.

    Volgende maand ga ik voor 3 maanden werken in portugal als een surfleraar. Een surfschool waar ik zou kunnen werken wil mij alleen als freelancer hebben. Is het mogelijk om hier alles te regelen (nederlandse freelancer worden) en dan te gaan werken in portugal? Of moet ik dan een ‘portugese freelancer’ worden?
    Verdere informatie is altijd welkom

    Alvast bedankt!

    • In jouw geval kan je beter kijken hoe je dit kan regelen in Portugal omdat je ook daar gaat werken. Je betaalt inkomstenbelasting waar je woont maar als je als freelancer in Nederland werkt vanuit het buitenland dan wordt een bedrijf en dergelijke in Nederland verstandiger.

      Helaas kan ik je geen informatie geven over hoe je dergelijke zaken moet regelen maar ik zou zo snel mogelijk deze zaken uitzoeken en kijken welke papieren je uit Nederland moet nemen.

      Misschien is het verstandiger om je niet direct uit te schrijven. Dat ze je als freelancer willen aannemen geeft je dus weinig zekerheid en misschien houd het na de zomer ineens op en dan is het erg vervelend als je je hebt uitgeschreven in Nederland.

      Je kan dus kijken of je zonder iets op te zetten officieel om toch als freelancer te werken, dus meer particulier omdat je nog geen zekerheden hebt. Als je dan ingeschreven blijft staan zou dit bij je wereldinkomen komen en betaal je daar belasting over in Nederland.
      Je kan dus maar beter voor zekerheid gaan denk ik.

      Ik hoop dat je hier iets aan hebt of dat anderen je misschien betere informatie over Portugal kunnen bieden.
      Heel veel succes…

  • Maryna schreef:

    Beste Cornelis,

    Eindelijk een site die wat meer inhoud biedt dan standaard informatie op alle andere emigratie-sites!
    Ik heb ook een vraagje betreffende inkomsten en belastingen als NL-se freelancer uit Spanje. Ik woon al 4 jaar in Spanje, heb wel in Nederland nog mijn eenmanszaak (met KVK en al) en heb sindskort een contract met een bedrijf/opdrachtgever die mij werk biedt met cliënten uit Nederland. Hoofdkantoor van dit bedrijf zit echter in Madrid en ik factureer dus vanuit mijn Nederlands bedrijf aan Spaans bedrijf voor mijn diensten. Mijn opdrachtgever geeft aan dat hij 24% van mijn gefactureerd tarief moet gaan inhouden om dubbele belastingen te voorkomen. Ik denk dat dit niet helemaal correct is, want ik ben van plan mijn inkomsten uit mijn Nl-se onderneming ook bij Nederlandse belastingdienst aan te geven. Klopt dat?

    Alvast bedankt!
    Mvg, Maryna

    • Dit is typisch Spaans, je een extra poot uitdraaien zonder een goede reden. Als zij geld inhouden alsof het een belasting is dan rekenen zij dus belasting maar noemen het niet belasting want het is eigenlijk stelen en dat willen ze ook niet zeggen.
      Ik, persoonlijk, zou duidelijk zijn en zeggen dat ze lekker iemand anders zoeken en dat als jij genaaid wilt worden dat jij beslist door wie;-) Of ik zou direct mijn tarief verhogen met 25%, dan stelen van zichzelf en niet van jouw.

      Voor de zekerheid moet je eventjes uitzoeken hoe het zit met de belasting maar dan als een bedrijf dat vanuit Nederland aan een Spaans bedrijf diensten levert. Zij hebben namelijk geen enkele recht iets in te houden. En waarom zouden zij extra belasting inhouden, wat dubbele belasting is, om te dubbele belasting te voorkomen.
      Dit klopt gewoon helemaal niet.

      Ik heb enkele keren met Spaanse bedrijven geprobeerd te werken maar alles draaide uit op oplichting. Je moet proberen hun werkmethodes aan te nemen. Kom altijd te laat op een afspraak. Doe alsof het je niets interesseert en dat zij afhankelijk zijn van jouw en jij niet van hun. Begin met oplichterige prijzen om die daarna te verlagen want je kan nooit zomaar je prijzen verhogen.
      Je zal merken dat ze dan ineens anders handelen. Als ze zeggen dat je verstandig bent een bepaalde deal te sluiten is het omdat ze je oplichten.

      Zelf woon ik al bijna 15jaar in Honduras, Centraal Amerika, en is eigenlijk hetzelfde verhaal. En ik zie het zo. Als ik me laat oplichten, ben ik een sukkel omdat ik mij laat oplichten en als ik er niet in trap ben ik ook een sukkel. Dus dan ben ik liever een sukkel omdat ik er niet intrap. En als ze zeggen dat je het niet begrijpt dan betekend dat eigenlijk dat je het wel begrijpt en dat is niet in hun voordeel.

      Sorry, klinkt allemaal raar maar zo werken die Spaanstalige en de latinos zijn niet veel anders dan de Spanjaarden, alleen minder arrogant.
      Dat het niet klopt was je al duidelijk dus ik hoop dat je hier iets aan hebt voor de volgende stappen die je gaat nemen maar laat je niet onnodig 24% inpikken, zij moeten gewoon je volledige factuur betalen, anders zoeken ze maar een ander slachtoffer.

      Heel veel succes…

  • Mattijs Meijer schreef:

    Wat een info! ik heb nog nooit zo aandachtig een vraag en antwoorden fomulier nagelezen.

    Ik heb plannen om me in een soortgelijke situatie te begeven als velen hier boven uitgeschreven echter zijn er wat verschillen.

    Op het moment rij ik al 1,5 jaar door de Amerikas in mijn busje, terwijl ik zo nu en dan op en neer vlieg naar Nederland en naar New York om voor mijn baas in de standbouw te werken. De afspraak is echter dat dit na 2 jaar stopt, en dat ik dan uit dienst treed. dit zal ook het einde van mijn reis betekenen.

    hierna ga ik mij vestigen op Aruba, (wat mijn prive en zakelijke locatie zal zijn). Vanuit Aruba ga ik werken als ZZP’er ingeschreven in Nederland met onder anderen mijn oude baas als opdrachtgever. Mijn diensten (managen van standbouw projecten) zullen zich afspelen in Nederland, New York, en de EU.

    waar moet ik nu belasting betalen? Uit bovenstaande reacties lijkt mij duidelijk dat dit op Aruba moet zijn, echter zijn daar de regels niet duidelijk. Het betalen van belastingen in Nederland blijkt relatief mee te vallen (in vergelijking met belastingen in loondienst) is het mogelijk belasting te betalen in Nederland?

    Hoe weet Aruba welke inkomsten ik heb uit Nederland?

    Enorm bedankt voor al je info!

    Groeten Mattijs

    • Ik ben niet helemaal zeker omdat het over Aruba gaat maar je kan kiezen om in Nederland belasting te betalen. Als je als ZZP’er in Nederland staat ingeschreven dan is het geen probleem dat je ook je inkomstenbelasting betaald in Nederland. Je moet dit wel heel goed regelen en zorgen dat je dit duidelijk kan aantonen zodat ze op Aruba je geen dubbele belasting kunnen heffing. Dit mag trouwens nooit maar voor de zekerheid eventjes goed de zaakjes regelen en zorgen dat je het kan aantonen op Aruba. Volgens mij moet dit voor Aruba niet zo moeilijk zijn.

      Heel veel succes…

  • Joris schreef:

    Waar haal je deze informatie vandaan?

    Volgens de KVK kan je niet ingeschreven staan in Nederland als je ergens anders woont en geen werkzaamheden in Nederland hebt.

    Zie hier hun voorbeeld:

    2. Journalist
    Een onderneemster verhuist naar de Verenigde Staten (VS). Levert zij vanuit de VS teksten aan Nederlandse media? Dan zijn er feitelijk geen werkzaamheden in Nederland. Dus wordt dit bedrijf uitgeschreven uit het Nederlandse Handelsregister.

    ADMIN: Link verwijderd

    • Geen idee over welke informatie je het hebt of op welke reactie je reageert. Ik heb mijn informatie vaak van verschillende zaken, internet en vooral ga ik uit van persoonlijke ervaringen van andere mensen die zijn geëmigreerd en natuurlijk zijn daar ook nog mijn persoonlijke ervaringen.

      Wat je zegt is waar maar er zijn vele vormen waarmee je wel een kvk in Nederland kan hebben en werken in het buitenland. Je vraagt waar de informatie vandaan komt. Waarvan? Waarom leg je jouw probleem niet voorbij het KVK?

      Maar goed als je niet duidelijk bent met je vraag kan niemand daar een éénduidig antwoord op geven.

      Heel veel succes…

  • Marcus Jansen schreef:

    Beste Cornelis,

    Ik ben een PADI (duik)instructeur en reis veel. Nu zit ik op Bonaire en wil ik me graag als freelancer kunnen aanbieden . Weet u misschien wat ik het beste kan doen om legaal hier als freelancer aan de slag te kunnen? Ik woon in Nederland en wil daar wel graag insgeschreven bljiven staan.

    mvg,

    Marcus Jansen

    • Ik zelf heb ook mijn padi’s en het viel mij op dat de duikinstructeurs voornamelijk buitenlanders zijn. Deze werken tijdelijk vaak voor slechte salarissen maar krijg bijvoorbeeld kost en inwoning gratis, plus dat ze gratis kunnen duiken.
      Om er je brood mee te verdienen lijkt mij lastig als je niet zelf een duikschooltje begint maar daarvoor je je dus wel uitschrijven.

      In jouw geval zou ik zorgen dat ik langere tijden op vakantie kan door bijvoorbeeld een seizoensgebonden baan te nemen. Om een voorbeeld te geven oliebollen bakker in de winter in Nederland en enkele maanden duikinstructeur op verschillende plekken. Je kan verschillende duikscholen over de hele wereld schrijven en vragen of zij tijdelijk duikinstructeurs kunnen gebruiken.
      Of mooier zou zijn als je in de overige maanden in Nederland duiklessen kan geven. Maar zie je buitenlandse ervaringen dan meer als veredelde vakantie;-)

      Als je in Nederland ingeschreven wilt blijven dan blijven er niet mogelijkheden over helaas. Omdat dit als freelancer te doen is dan ook erg lastig. Je kan je verdiensten dan beter toevoegen aan je wereld inkomen bij je belastingaangiften.

      Nu je op Bonaire zit heb je waarschijnlijk daar wel rond gekeken en gedoken. Praat eens me die duikscholen want Bonaire hoort nog steeds bij Nederland dus het kan dan weleens heel anders zijn. Zij hebben waarschijnlijk meer ervaring en kunnen je dan ook betere informatie geven. Praat eventueel ook met andere duikinstructeurs en natuurlijk buitenlandse.

      Lees maar eens over hoe je het met je inschrijving want je wordt namelijk automatisch uitgeschreven als je langere tijd in het buitenland woont. Misschien moet je overwegen om te gaan emigreren.

      Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

      Heel veel succes…

  • Quoc schreef:

    Hi Cornelis,

    Super informatieve website. Ik zoek mij rot naar dit soort informatie gebaseerd op echte ervaringen maar nergens eenduidig antwoord 😕 .

    Zelf ben ik zpp-er en werk ik als freelance software engineer voor NL klanten. Dit doe ik al 7 jaar.

    Ik ben plan om mijzelf uit te schrijven uit NL en richting Maleisie gaan en daar te vestigen onder Malaysia Digital Nomad Visa, De Rantau Nomad Pass.

    Het plan is om vanuit Maleisie mijn freelance activiteiten remote voort te zetten voor mijn NL opdrachtgevers.

    Na al de reacties en jouw antwoorden te hebben gelezen is dit denk ik de conclusie / stappen in mijn situatie:

    1. Uitschrijven uit de BRP omdat ik langer dan 8 maanden in buitenland zal verblijven.
    2. Huidige NL bankrekeningnummer aanhouden waarop betaalde facturen op binnenkomen. Adres wijziging doorgeven aan de bank waar ze mij kunnen bereiken. Welk adres kan ik beste gebruiken buitenlands adres of NL briefadres?
    3. KVK inschrijving kan ik aanhouden zolang ik een briefadres regel (gesprek met KVK gehad hierover).
    4. Inkomstenbelasting betaal ik in Maleisie omdat ik daar echt woon.
    5. 21% BTW draag ik af in NL.
    6. Hypotheekverstrekker adreswijziging doorgeven waar ze mij kunnen bereiken.
    7. AOW stopt omdat ik geen inkomstenbelasting meer in NL afdraag. Kan wel vrijwillig voor AOW verzekeren of bij betalen.
    8. Kinderbijslag stopt omdat ik uitgeschreven bent uit NL.
    a
    Klopt dit een beetje of mis ik nog wat?

    • Bedankt. Ik ben blij dat ik met de informatie anderen kan helpen. Dit zijn inderdaad de belangrijkste punten maar je bent een software ontwikkelaar dus in het algemeen verkoop je geen product maar een dienst. Hiervoor geldt dat je verlegd btw kan gebruiken van 0%. In dat geval hoef jij geen belastingen af te dragen in Nederland. Vergeet niet dat je nooit twee keer belasting mag betalen. Dus je betaalt het in Nederland of in het land waar je woont.
      Je kan btw aanhouden in Nederland want Nederlandse bedrijven en mensen denken nog steeds dat KvK en BTW nummer een teken zijn van betrouwbaarheid;-)

      Iets wat mij niet duidelijk is is of je recht blijft hebben op AOW en dergelijken als je in Nederland belasting betaalt.

      De vraag is ook wat je precies wilt doen. Veel mensen nemen de nationaliteit over maar ik raad altijd aan om een verblijfsvergunning te nemen. Dat maakt het makkelijk om terug te keren. Maar met je Nomad Visa blijf je dus eigenlijk Nederlander. In dat geval zal je dus in Nederland belasting betalen en niet in Maleisië.

      Je zal nergens exact de juiste informatie vinden want elke situatie is anders en veel zaken veranderen met de tijd.

      Heel veel succes.

  • Quoc schreef:

    Dank voor je snelle response, Cornelis.

    Hoe werkt dat verlegd 0% btw precies? Want ik reken 21% btw in mijn facturen wat ik vervolgens uiteindelijk doorschuif naar de belastingdienst bij mijn omzetbelasting.
    Of geldt die 0% btw alleen als ik ervoor kies om inkomstenbelasting af te dragen in het buitenland?

    • Dit is inderdaad omdat je in het buitenland woont en besloten hebt om in het waar je woont belasting te betalen. In veel gevallen kan dit een stuk voordeliger zijn.
      Maar je kan er ook voor kiezen in Nederland belasting te betalen en dan kan je dus geen gebruik maken van het verlegd BTW.
      Als je KVK hebt in Nederland dan zal je in Nederland belasting meten betalen. Het bedrijf is dan namelijk in Nederland gevestigd, alhoewel jij in het buitenland woont. Dit is erg belangrijk om rekening mee te houden.

      Heel veel succes…

Reageer op deze emigratie informatie

U e-mail adress wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*